设置了“采购收货单”增加“往来账”,之前收货的单已开成“应付款”,实际这些单已手工操作付款,已不属“应付账”。现在想从6月1日起所有采购收货形成的“应付账”在“往来款项”中的“付款单”付款操作。但是每次开付款单,系统都将之前的“应付”款罗列出事,这样很容易弄错。即使手工“完成”了采购收货单,系统还是罗列“应付款”出来。 请问老师,如何才可以在不影响“收支管理”的“流水账”,以手工处理,使开新的“付款单”时不再列举这些“应付款”。
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